按照解放闸管理局2019年内审工作安排,由纪检、审计联合组成审计小组,于2019年9月上旬至10月下旬对局属11个核算单位2018年度各项财务收支、多种经营收支、水费征收及管理、固定资产管理使用情况、政府采购执行情况、“三公经费”支出情况,内控管理等进行审计。
此次审计本着独立客观公正的原则,有问题不回避、不遮掩,对财务审计中发现的问题,及时与各有关单位领导和会计人员沟通做到即知即改;对一些遗留问题,要求各单位制订计划逐项处理,并提出整改意见,督促整改。审计小组要求各核算单位严格执行内控管理规范制度,财务监督小组要加强内部监督,认真执行“三重一大”民主议事制度。做到大额资金支出有会议研究、有会议记录,有财务监督小组签字,管理段支出有管理所审批程序,加强各个环节的监督。被审计单位对审计提出的问题虚心接受,并表示今后要加强业务知识、政策理论方面的学习,严格执行财经、财政等各方面的纪律。
针对这次审计提出的问题,要求各核算单位限期整改,各核算单位今后要更加完善财务管理,财务监督等民主理财制度,切实维护我局财经秩序、促进廉政建设、加强水利事业健康发展与和谐稳定。
解放闸监察审计科 王向东 贺翠琴
责任编辑:李璞
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