乌兰布和管理局高标准严要求充分发挥审计监督职能 近日,乌兰布和管理局审计小组对各核算单位2007年10月至2009年各项财务收支经营情况进行了常规审计。 乌兰布和管理局供稿
审计过程中,各单位负责人、财务人员积极支持配合审核小组的工作,并提供了真实完整的财务资料。经过审计,各单位财会人员都能及时准确地记录各项财务信息,这些信息全面、公正地反映了其业务活动的基本情况,保证了资产的安全完整。
在财务管理方面,各单位在建立内部会计具体化制度的基础上,制订了资金管理办法和内部稽核制度。在水费管理方面,制订了水费收支监督制度和水费计收奖励办法,水费收缴使用专用收据,收取前统一领用,年底前统一收回、统一上交,规范了水费收缴管理工作。
针对审计中发现的问题,审计小组一方面要求被审计单位立即纠正,另一方面认真分析问题产生的根源,及时提出整改意见。对带有普遍性的问题,建议制定相关的管理制度和办法,从制度上加以规范和要求,充分发挥审计工作的监督作用,防患于未然。
责任编辑:李璞
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