为了加快完成巡视整改工作任务,进一步严肃财经纪律,加强对各所站财务收支监管,促进财务规范运行,3月6日至10日,排水分中心财务科和监审科组成的财务小组一行对所属各单位2022年下半年度及2023年1-2月份财务情况进行了内部审计及财务稽核。
财务小组通过查阅资料,翻阅凭证,谈话了解的形式,全面细致地了解了各单位的财务运行状况,截止到目前,各所站都能严格按照会计相关准则,较好地执行财务审批程序,准确填制凭证,编制财务报表,建立较为完善的内部管理制度和监督制度。针对稽核中发现的问题,财务小组本着独立、客观、公正和科学的原则,分别与被稽核单位负责人和财务人员深入交换意见,提出整改要求,明确整改责任人,限时整改。这样既加强了稽核工作的透明度,也提高了督促整改落实的效率。
本次财务稽核对基层所站2023年的财务工作提出了进一步要求,积极推行政府采购及精准预算管理、资产管理方面的财政规定。要求各单位能够正确认识关于“收支两条线”的规定,强化预算管理,合理安排支出,严格执行政府采购制度,加快健全资产管理体系。
通过此次内部财务稽核,即达到了规范财务管理,依法依规做事的效果,又促进了财务工作制度化,规范化,全力推动排水分中心财务工作健康稳步发展。
排水分中心 王紫旭