为全面加强财务管理工作,规范各所站财务管理制度,财务科组织相关人员,于5月15日对各所站进行巡察整改完成情况和内部审计整改完成情况的检查。
此次检查主要围绕各所站的会计核算、费用报销以及相关附件不完整等情况进行交流沟通和推动落实,并对2022年具备工程验收项目的相关财务支出进行了合规性检查。
针对检查中发现的问题和不足,财务科与各所站会计进行了交流沟通,并对具体项目提出了相关建议。此次检查有效规范了各所站的资金使用情况,为后续各项财务工作起到了有力支撑。
义长分中心财务科 周若兰
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