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分中心动态
加大内审力度 增强内审监督作用
来源:未知   时间:2020/05/29   点击:次  【字体:

2020年总干局审计工作在局党委领导下,在严格落实疫情防控各项措施的同时,立足审计工作职责,始终把审计工作作为财务运行监督的一项重要工作,于4月底至520日对全局2019年财务收支及经济运行效益进行了全面审计。



一是根据水管单位财务运行特点合理制定了审计工作方案,并在审计中根据实际情况,举一反三及时修订工作方案,改进工作方法,提高了审计工作效率和质量。

二是在审计方法上从传统的查看单据、帐目进行查错防弊式的审计,通过询问、查阅资料和验证又进行了现场监督审核,并对各单位收支合理性和财务运行效益进行合理监督,提高了内审层次。

三是把各项支出计划、支出的批复文件、合同、及价款的结算和相关工程资料全部纳入审计范围,实现了支出项目事前、事中、事后全过程、全方位的审计监督,消除了审计盲区,扩展了审计范围。

四是紧盯整改,针对各单位问题除审计处理、处罚外,提出了整改措施和审计建议,坚决落实整改措施,并进行了跟踪检查。

此次审计提升了审计工作效率,改进了方式方法,推进了审计全覆盖,着力提升了内审监督效能。




总干渠管理局   刘琛


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