为了加强总干渠管理局财务监督管理,进一步了解一年来全局财务收支、经济运行基本情况,在总干局党委的高度重视下,监审科审计小组,于2021年4月1日至27日对全局2020年度财务收支及经济运行情况进行了全面审计。此次审计本着“全面覆盖、突出重点”的原则,在全面审计的基础上,针对2020年以案促改和巡察组提出的问题进行了重点审核。
本次审计覆盖了管理局下属的五个管理所、林场、办公室共7个建账核算单位,审计过程中加大了对公务支出的审核力度,并根据各单位业务量和工作性质,对公务支出的合理性和是否存在虚列支出等问题进行了逐一核查,通过票实核对、现场核实,确保各项支出的真实性,对不合理支出提出处理建议。
同时,审计组借鉴巡察组经验,补以往内审工作中短板,将2020年市巡察组发现的财务问题纳入审计监督的重点范围,做到了以巡促审,提高了审计工作质量。
在工程项目的审计中,在全面审核合同、工程量、验收资料、资金流向等相关资料的基础上,重点对承包人的身份进行核查,核查是否存在承包人与单位有裙带关系,是否存在工程违规承包现象。
此次审计,把审计专业知识和巡察问题线索相结合,提升了内审质量,进一步发挥了我局内审工作的监督制约与防护促进作用。
总干分中心 刘琛